九三学社绵阳市委员会2025年单位预算
目 录
第一部分 九三学社绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 九三学社绵阳市委员会2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 九三学社绵阳市委员会2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社绵阳市委员会概况
一、职能简介
九三学社绵阳市委是民主党派机关,主要职能是领导和组织全市九三学社各级组织和九三学社社员开展自身建设、社会服务,并履行民主党派基本职能:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
二、2025年重点工作
一是要坚持思想政治引领,持续凝聚思想增进共识。要始终把全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,巩固深化纪律学习教育成果,带领全市基层组织和社员认真学习贯彻落实中共二十大、二十届历次全会精神,坚定拥护“两个确立”,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以庆祝九三学社创建 80 周年为契机,积极参与社庆活动,认真学习九三楷模先进事迹,激励全市社员不忘初心使命、赓续优良传统,凝聚团结奋进力量。
二是要以落实自身建设五年规划为抓手,继续强化组织建设。加强班子建设,全面提升领导班子成员“五种能力”。要顺利完成基层组织换届工作,做好社市委换届筹备工作。充分发挥25个基层组织、7个专委会、7个工作委员会的作用,积极开展形式多样的活动,增强组织动员力和凝聚力。加强骨干队伍建设,着力培养适应新时代中国特色社会主义发展要求的人才队伍。加强新社员培训,组织学习第七批“九三楷模”事迹,增强组织荣誉感自豪感,促使其提升各方面履职能力。
三是要聚焦中心工作,提升建言资政水平。围绕中共二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署,围绕省、市重点工作,不断增强建言资政的科学性与可行性。在产业结构调整、县域经济发展、生态文明建设、社会民生等重点领域开展专项调研,高效开展长江生态环境保护民主监督,积极为绵阳高质量发展建言献策。创新机制激发建言活力,定期开展议政日活动,研讨参政议政课题,丰富参政议政成果。做好参政议政工作培训,不断提高社员参政议政能力和水平。
四是要擦亮“九绵科技合作”品牌,增强社会服务实效。拓展“九绵科技合作”领域,打造提升契合绵阳实际的“九绵科技合作”品牌,为推进国家科技创新先行示范区建设贡献力量。以“九绵科技合作创新试验基地”为科技服务“大本营”,加快科技成果转移转化,引进、培育孵化和动员更多的九三学社社员创办、领办科技型中小微企业。发挥九三学社科技人才荟萃优势,组织开展科学讲座系列活动和科技创新培训,服务科技城建设发展。
九三学社绵阳市委员会
2025年部门预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
九三学社绵阳市委员会
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,九三学社绵阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入161.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出132.58万元、社会保障和就业支出14.12万元,卫生健康支出5.59万元,住房保障支出9.06万元。
九三学社绵阳市委员会2025年收支总预算161.35万元,比2024年收支预算总数139.1万元,增加22.25万元,主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加。
(一)收入预算情况
九三学社绵阳市委员会2025年收入预算161.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入161.35万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
九三学社绵阳市委员会2025年支出预算161.35万元,其中:基本支出131.75万元,占81.6%;项目支出29.6万元,占18.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
九三学社绵阳市委员会2025年财政拨款收支总预算161.35万元,比2024年财政拨款收支总预算139.1万元,增加22.25万元,主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入161.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出132.58万元、社会保障和就业支出14.12万元,卫生健康支出5.59万元,住房保障支出9.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
九三学社绵阳市委员会2025年一般公共预算当年拨款161.35万元,比2024年财政拨款收支总预算139.1万元,增加22.25万元,主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出132.58万元,占82.17%;社会保障和就业支出14.12万元,占8.75%;卫生健康支出5.59万元,占3.46%;住房保障支出9.06万元,占5.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2025年预算数为102.98万元,主要用于:机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2025年预算数为29.6万元,主要用于各党派机关参政议政,调研等支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为9.41万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为4.71万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.55万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.04万元,主要用于:对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为7.06万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为2万元,主要用于:机关按照规定标准为职工的购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
九三学社绵阳市委员会2025年一般公共预算基本支出131.75万元,其中:
人员经费119.56万元,主要包括:基本工资21.09万元、津贴补贴18.93万元、奖金27.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费2.55万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金7.72万元、工会经费0.8万元、其他工资福利支出0.61万元、福利费0.63万元、其他交通费用4.19万元、其他商品和服务支出0.5万元、奖励金0.01万元、对个人和家庭的补助19.05万元。
公用经费12.18万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.05万元、电费1.2万元、邮电费0.4万元、差旅费2.57万元、租赁费1万元、公务接待费1万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务支出3.26万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九三学社绵阳市委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2025年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2025年公务接待费计划用于省级交流或接待和其他接待等方面。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年与预算2024年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
九三学社绵阳市委员会2025年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2024年预算数增加/减少0万元,九三学社绵阳市委员会2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
九三学社绵阳市委员会2025年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2024年预算数增加/减少0万元,主要原因是九三学社绵阳市委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,九三学社绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为12.18万元,与2024年预算基本持平,主要原因是厉行节约,严格控制支出。
(二)政府采购情况
九三学社绵阳市委员会2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,九三学社绵阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年九三学社绵阳市委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算29.6万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目2个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.参政议政:参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。